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  <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
  <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 rif. anno 2021</abstract>
  <dataPubblicazioneDataset>2022-01-27</dataPubblicazioneDataset>
  <entePubblicatore>Comune di Grisignano di Zocco</entePubblicatore>
  <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
  <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI GENNAIO.</oggetto>
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   <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ZEFIRO SRL  VIA ROMA 100 F 35010 VIGODARZERE</ragioneSociale>
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   <oggetto>NUOVO AFFIDAMENTO POLIZZA RCT/RCO</oggetto>
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     <ragioneSociale>NOBIS SPA - DIREZIONE GENERALE Viale Colleoni, 21 - 20864 - Agrate Brianza (MB)</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
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   <oggetto>CANONE DI MANUENZIONE SOFTWARE SEGNAPRESENZE</oggetto>
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   <oggetto>FORNITURA SOFTWARE MONITORAGGIO CONTO ANNUALE PERSONALE</oggetto>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA IN PASSWEB</oggetto>
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     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
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   <oggetto>ADESIONE MASTER ANCIVENETO</oggetto>
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     <codiceFiscale>80012110245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ANCI VENETO -VIA MELCHIORRE- 35030 SELVAZZANO DENTRO</ragioneSociale>
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   <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2021</oggetto>
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     <codiceFiscale>04776500284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZEFIRO SRL  VIA ROMA 100 F 35010 VIGODARZERE</ragioneSociale>
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   <oggetto>SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO</oggetto>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>10810700152</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>INTESA SAN PAOLO - PIAZZA SAN CARLO 156 -  10121 TORINO</ragioneSociale>
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   <oggetto>CONSERVAZIONE DOCUMENTALE DIGITALE DA PARTE DELLA TESORERIA</oggetto>
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     <ragioneSociale>INTESA SAN PAOLO - PIAZZA SAN CARLO 156 -  10121 TORINO</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>10810700152</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>INTESA SAN PAOLO - PIAZZA SAN CARLO 156 -  10121 TORINO</ragioneSociale>
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   <oggetto>FORNITURA CARTA A4 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI</oggetto>
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     <ragioneSociale>SISTERS SRL - VIA CESARE BATTISTI 29 -40018 S.PIETRO IN CASALE</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SISTERS SRL - VIA CESARE BATTISTI 29 -40018 S.PIETRO IN CASALE</ragioneSociale>
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   <oggetto>SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA CANONE UNICO PARTIMONIALE</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ABACO SPA            VIA F.LLI CERVI 6                 35129 PADOVA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ABACO SPA            VIA F.LLI CERVI 6                 35129 PADOVA</ragioneSociale>
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   <cig>Z80312853F</cig>
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   <oggetto>SERVIZIO DI CALCOLO IMU 2021</oggetto>
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     <ragioneSociale>ARTEMEDIA SRL       VIA S. CHIARA D\'ASSISI             70052 BARI</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>07819600722</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ARTEMEDIA SRL       VIA S. CHIARA D\'ASSISI             70052 BARI</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
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   <oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO TENDE SEDE COMUNALE E UFFICI AREA TECNICA</oggetto>
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     <ragioneSociale>NOI PER VOI - VIA TRISSINO 4/1 - 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>NOI PER VOI - VIA TRISSINO 4/1 - 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
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   <cig>Z6C2CE0BF0</cig>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO UFFICI COMUNALI. MESE DI APRILE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>04776500284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZEFIRO SRL  VIA ROMA 100 F 35010 VIGODARZERE</ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04776500284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZEFIRO SRL  VIA ROMA 100 F 35010 VIGODARZERE</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1344.66</importoAggiudicazione>
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   <cig>ZDD3135E7C</cig>
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   <oggetto>FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI E TESSERE</oggetto>
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   <oggetto>FORNITURA TONER E CARTUCCE</oggetto>
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     <ragioneSociale>TONER ITALIA DI FRANCESCO LO GRECO - VIALE S.AGOSTINO 358 - 36100 VICENZA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03024810248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TONER ITALIA DI FRANCESCO LO GRECO - VIALE S.AGOSTINO 358 - 36100 VICENZA</ragioneSociale>
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   <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI</oggetto>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04776500284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZEFIRO SRL  VIA ROMA 100 F 35010 VIGODARZERE</ragioneSociale>
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   <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEDE COMUNALE AREA AMM.VO/CONTABILE</oggetto>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DENUNCIA DI INFORTUNIO</oggetto>
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     <codiceFiscale>02523600209</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
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   <oggetto>NOLEGGIO EROGATORI DI ACQUA E ACQUISTO BOCCIONI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01952680245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VERA -VENETA RISTORAZIONE AUTOMATICA - VIA DELL\'INDUSTRIA 33 - 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>249.50</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PEDIBUS-BICIBUS-CARPOOLING</oggetto>
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     <ragioneSociale>AGENDA1 CONSULTING</ragioneSociale>
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   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA IN PASSWEB E ELABORAZIONE PRATICA PENSIONISTICA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02523600209</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>545.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
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   <oggetto>FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
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   <oggetto>SERVIZIO SISTEMAZIONE PRATICHE IN PASSWEB</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE ILLUMINAZIONE NATALIZZIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>03811570245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GASPAROTTO SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>7588.40</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
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   <cig>Z1B3467793</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASFALTATURA STRADE COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02157270279</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TREVISAN SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>15749.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
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   <cig>Z7A32E3275</cig>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO MAGGIOLI SPA SU FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2021 AI DIPENDENTI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER CATALOGAZIONE LIBRI  BIBLIOTECA - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA LISE SRL</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>LISE S.R.L.</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01393000292</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LISE S.R.L.</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>562.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>562.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZC533159FD</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA BOCCIONI D'ACQUA E BICCHIERI PER EROGATORI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01952680245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VERA -VENETA RISTORAZIONE AUTOMATICA - VIA DELL\'INDUSTRIA 33 - 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01952680245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VERA -VENETA RISTORAZIONE AUTOMATICA - VIA DELL\'INDUSTRIA 33 - 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>111.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZDA3323273</cig>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA DI PUBBLICITA'.</oggetto>
   <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>ABACO SPA            VIA F.LLI CERVI 6                 35129 PADOVA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ABACO SPA            VIA F.LLI CERVI 6                 35129 PADOVA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2466.17</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z3333153F9</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>TRASFERIMENTO A SORARIS SOMME COME CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARI PER COVID 19</oggetto>
   <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00857440242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SORARIS SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00857440242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SORARIS SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>31287.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z1A3340463</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA CARTA A4 PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SISTERS SRL - VIA CESARE BATTISTI 29 -40018 S.PIETRO IN CASALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SISTERS SRL - VIA CESARE BATTISTI 29 -40018 S.PIETRO IN CASALE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z3833750D0</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA EX DIPENDENTE C.C.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02523600209</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02523600209</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
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   <oggetto>FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>1346.62</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <oggetto>PULITURA TENDE E TAPPETI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>NOI PER VOI - VIA TRISSINO 4/1 - 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03674040245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NOI PER VOI - VIA TRISSINO 4/1 - 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>465.57</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI</oggetto>
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     <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4322.50</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO PER FATTURE IN PCC E CONTABILITA' ECONOMICO/PATRIMONIALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>EVENTO FORMATIVO PER N.2 DIPENDENTI COMUNALI</oggetto>
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   <oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE F.24 RAVVEDIMENTO</oggetto>
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     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02523600209</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
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   <oggetto>ACQUISTO SEDIE PER UFFICI AREA CONTABILE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>652.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
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   <oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE UFFICI COMUNALI</oggetto>
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     <codiceFiscale>04776500284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZEFIRO SRL  VIA ROMA 100 F 35010 VIGODARZERE</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
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   <oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNIO 2022/2024</oggetto>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>SERVIZIO DI TENUTA CONTABILITA' IVA TRIENNIO 2022/2024</oggetto>
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   <oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E STIPENDI ED ADEMPIMENTI CORRELATI TRIENNIO 2022/2024</oggetto>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02523600209</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>6829.92</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SUCCESSIVE REGOLAZIONI PREMI POLIZZZE ASSICURATIVE</oggetto>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>5475.42</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00227480282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MATERIALI EDILI FRATELLI DONA\'</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
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   <oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DITTA COMSERVICE DI BOLZONI ELISA</oggetto>
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     <codiceFiscale>01773900335</codiceFiscale>
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   <importoAggiudicazione>768.82</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>MANUTENZIONE PORTE ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02790980243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2724.66</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
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   <oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI</oggetto>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01390700282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>OFFICINA 2000</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1374.09</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA PROGRAMMA VIDEOCONFERENZE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>DURANTE SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1504.70</importoAggiudicazione>
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    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1504.70</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z262A670AC</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PREDISPOSIZIONE ILLUMINAZIONE NATALIZIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03811570245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GASPAROTTO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03811570245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GASPAROTTO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>7588.40</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>7588.40</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZBE2EB7D55</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DEI PERCORSI NATURALISTICI DEL PIA-R -APPROVAZIONE CONABILITA'RELATIVA AL PRIMO STATO D'AVANZAMENTO PARI AL FINALE A TUTTO IL 31.12.2020</oggetto>
   <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03628660247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDILSTRADE MONTEBELLO S.r.l. - Via Trento, 140 - 36054 ? Montebello Vic.no (VI)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03628660247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDILSTRADE MONTEBELLO S.r.l. - Via Trento, 140 - 36054 ? Montebello Vic.no (VI)</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>19709.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-01-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>19709.80</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z0230294E4</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA VOLTURA DI N 3 CONTATORI PRESSO LO STABILE COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z8F33A34FC</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SU STRADE ED AREE COMUNALI.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ONGARO SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04233260241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ONGARO SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA VOLTURA DI N 3 CONTATORI PRESSO LO STABILE COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>83.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>83.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z050295B30</cig>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA VOLTURA DI N 3 CONTATORI PRESSO LO STABILE COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03362440582</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZE23030927</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FUEL CARD.</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z3B3061F80</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE  RC AUTO E KASKO</oggetto>
   <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>6418.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>6418.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z172D6E280</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO GESTIONE SUAP</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02806240244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ARCH. URBANI NICOLA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02806240244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ARCH. URBANI NICOLA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZE7308313B</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti/>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>1530.83</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>1530.83</importoSommeLiquidate>
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   <cig>0000000000</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ABBONAMENTO ITALIA IUS</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03775960242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COSMO GIURIDICO SAS</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03775960242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COSMO GIURIDICO SAS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z3430E0066</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E SSNIFICAZIONE STABILE COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04776500284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZEFIRO SRL  VIA ROMA 100 F 35010 VIGODARZERE</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04776500284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZEFIRO SRL  VIA ROMA 100 F 35010 VIGODARZERE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1195.60</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>1195.60</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZE330E19FF</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI APPARECCHI ELETTRICI PRESENTI NEL TERRITORIO E NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2021.</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>25000.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZE23030927</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FUEL CARD.</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z4C30E33F8</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2021</oggetto>
   <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5834.04</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>5834.04</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z7230E3E36</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01361010240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VA FERRAMENTA SAS</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01361010240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VA FERRAMENTA SAS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>12200.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>12200.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>ZCD30BCABA</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SP N 21 GRIMANA ADEGUAMENTO VIABILISTICO DELL'INCROCIO QUATTRO STRADE REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN ZONA MANCAMENTO</oggetto>
   <sceltaContraente>32-AFFIDAMENTO RISERVATO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z0E30E4E66</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA PENSILINA</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>METALCO  SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>METALCO  SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZB930E5640</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMOSO IN SACCHI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02330250404</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASPEX SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02330250404</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASPEX SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1192.67</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>1192.67</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z1530E67D1</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMATICO: L'ASSISTENZA ALLA RETE SOFTWARE/HARDWARE COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>10587.28</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>10587.28</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z172D6E280</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNCICO GESTIONE SUAP</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>ARCH. URBANI NICOLA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02806240244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ARCH. URBANI NICOLA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>12000.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z4130F1479</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 IN FAVORE DELLA U.L.S.S.8 BERICA DI VICENZA PER IL SERVIZIO DI MICROCHIPPATURA DI ANIMALI RANDAGI CATTURATI E CUSTODIA IN CANILE SANITARIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'E.N.P.A. (ENTE NAZIONALE PROTEZI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02441500242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>U.L.S.S. 8</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441500242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>U.L.S.S. 8</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z5430F14B1</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 IN FAVORE DELLA U.L.S.S.8 BERICA DI VICENZA PER IL SERVIZIO DI MICROCHIPPATURA DI ANIMALI RANDAGI CATTURATI E CUSTODIA IN CANILE SANITARIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'E.N.P.A. (ENTE NAZIONALE PROTEZI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02125341004</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ENPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02125341004</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ENPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z0930FC492</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2021-2022</oggetto>
   <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-04-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z760FD72AE</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE SISTEMAZIONE AREE VERDI E ACQUISTO MATERIALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03628660247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDILSTRADE MONTEBELLO S.r.l. - Via Trento, 140 - 36054 ? Montebello Vic.no (VI)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03628660247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EDILSTRADE MONTEBELLO S.r.l. - Via Trento, 140 - 36054 ? Montebello Vic.no (VI)</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>8810.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>8810.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z2E3127FD0</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2330.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-04-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>2330.20</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z5C315BA00</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE VERDE</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>02242180244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VICARIOTTO CARLO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02242180244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VICARIOTTO CARLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4026.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>4026.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>0000000000</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PAGAMENTO ALLA REGIONE DEL VENETO TASSA DI POSSESSO DEI VEICOLI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02392630279</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>REGIONE VENETO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02392630279</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>REGIONE VENETO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z4A2EB05D3</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO DI CUI AL DM 82/2017 - SECONDO STRALCIO - INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO STAZIONI DI RICARICA E-BIKE - INTEGRAZIONE.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02373540240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PASUBIO TECNOLOGIA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02373540240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PASUBIO TECNOLOGIA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>699.06</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZCC315131D</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENTE RUP PER L&amp;rsquo;ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER L&amp;rsquo;ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI &amp;ldquo;S.P. N. 21 GRIMANA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00409790284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO TECNICO BUSON GEOM. SIMONE </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00409790284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO TECNICO BUSON GEOM. SIMONE </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>22417.50</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z043162F78</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO UFFICIO TECNICO COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE - ONERI E/DISTRIBUZIONE DI ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO UFFICIO TECNICO.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z1230ABBB8</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ADESIONE AL PROGETTO &amp;quot;UNIUCO PER L'IMPRESA &amp;quot; 2021</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03052880261</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03052880261</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z1F30FE4F9</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE - ANNO 2021, DEI SOFTWARE GESTIONALI DI COMPETENZA DELL'AREA  AFFARI GENERALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02441700289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ICASYSTEMS VIA ALBERE 19   37100 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5387.52</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-03-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>5387.52</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>ZA0314075A</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2019-2020</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZD1317C4C0</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PAGAMENTO DIRITTI DI LEGGE COLLEGATI ALL'ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>106.22</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>106.22</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>ZD331BE34B</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PRIVACY ALLO STUDIO CAVAGGIONI SCARL</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03594460234</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO CAVAGGIONI SCARL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03594460234</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO CAVAGGIONI SCARL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z9D31BE372</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA &amp;ldquo;DATA PROCTECTION MANAGER&amp;rdquo; ALLO STUDIO STORTI SRL DI TORRI DI QUARTESOLO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03488860242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO STORTI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03488860242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO STORTI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z7231B5283</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL PROGRAMMA INFORMATICO  DELLA BIBLIOTECA CIVICA  PER  LE POSTAZIONI INTERNET USO PUBBLICO &amp;quot;NET MANAGER&amp;quot; E FORNITURA 2000 SMS</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COMPERIO SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z3D3221962</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICHE  AGLI ATTI PREPARATORI DEL PIANO DEL COMMERCIO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02613490248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MEDA FLAVIANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02613490248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MEDA FLAVIANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>472.50</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>472.50</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z3B32185C6</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! (DELIBERA G.C. N. 44/2021).AFFIADAMENTO DEL SERVIZIO A FAVORE DI MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01939680243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MARGHERITA SOCIETA\' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01939680243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MARGHERITA SOCIETA\' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2542.86</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>2542.86</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z0B326D774</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE &amp;quot;COPA LA VECIA&amp;quot; DA SVOLGERSI PRESSO L'EX CASELLO &amp;quot;TREVISO-OSTIGLIA&amp;quot;.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00866080245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.I.T.A. FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORIALE - VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00866080245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.I.T.A. FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORIALE - VICENZA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z27327F479</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER LA TERZA ETA'</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04636990287</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TRAVEL GROUP ALBERGHI SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04636990287</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TRAVEL GROUP ALBERGHI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4532.73</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>4532.73</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>ZBA334F1A5</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVIT&amp;Agrave; DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03336420967</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GIORNALISTA FRANCESCO GUIOTTO ADDETTO STAMPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03336420967</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GIORNALISTA FRANCESCO GUIOTTO ADDETTO STAMPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>622.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>622.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZCF32949DB</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE &amp;quot;NINA DELLE STELLE&amp;quot;  DA SVOLGERSI PRESSO L'EX CASELLO &amp;quot;TREVISO-OSTIGLIA&amp;quot;</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04262500269</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZELDA SRL COMPAGNIA TEATRALE</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04262500269</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZELDA SRL COMPAGNIA TEATRALE</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z4E32D2F85</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI ESUMAZIONE E DI ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO DI POIANA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01888110283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>IDEE VERDI SCS</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01888110283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>IDEE VERDI SCS</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>6967.21</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>6967.21</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z0B32DBD47</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SPETTACOLO TEATRALE &amp;quot;LA MUGER DELL'OTTOMAN&amp;quot;  DA SVOLGERSI PRESSO L'EX CASELLO &amp;quot;TREVISO-OSTIGLIA&amp;quot;</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03010160244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA TEATRO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03010160244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA TEATRO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z4332E278E</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA MEDIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04036320242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NONSOLOCARTA DI ALESSANDRO GRASSO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04036320242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NONSOLOCARTA DI ALESSANDRO GRASSO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>282.65</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>282.65</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z0B32ECCDE</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SFILATA DI MODA 10 SETTEMBRE Deltartisti soc. coop. a r.l.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01003690292</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DELTATISTI SCARL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01003690292</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DELTATISTI SCARL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>Z2132ECCEA</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SPETTACOLO MUSICA EVOLUTION 80 DELL'11 SETTEMBRE 2021</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti/>
   <aggiudicatari/>
   <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
  </lotto>
  <lotto>
   <cig>ZA03164CC5</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ONERI SPOSTAMENTO IMPIANTI TIM (EX TELECOM) - LAVORI DI &amp;ldquo;ADEGUAMENTO VIABILISTICO DELL&amp;rsquo;INCROCIO QUATTRO STRADE E REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN ZONA MANCAMENTO&amp;rdquo;.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2060.08</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z0C3164D14</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ONERI SPOSTAMENTO IMPIANTI TIM (EX TELECOM) - LAVORI DI &amp;ldquo;ADEGUAMENTO VIABILISTICO DELL&amp;rsquo;INCROCIO QUATTRO STRADE E REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN ZONA MANCAMENTO&amp;rdquo;.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TIM TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>8186.31</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>0000000000</cig>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>RIOSTRUTTURAZIONE EX CASELLO FERROVIARIO DI BARBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>CRRLRT68M06L840D</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CASELLO FERROVIARIO DI BARBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>PASUBIO TECNOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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   <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFGORMATICO</oggetto>
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   <oggetto>NUOV ATTIVAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>FORNITURA MATERIALE FLOREALE PRESSO STABILI COMUNALI E TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE SU STRADE ED AREE COMUNALI.</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ONGARO SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
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   <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>03136360272</codiceFiscale>
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   <importoAggiudicazione>1457.90</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DEL VERDE DELLA NUOVA ROTATORIA TRA LA SP 21 BERTINATO - VIA DE GASPERI E IL RACCORDO AUTOSTRADALE A GRISIGNANO DI ZOCCO ROTATORIA SS 11 E SP 21</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>AZIENDA VIVAI GUZZO</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02689170245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA VIVAI GUZZO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>5246.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CASELLO BARBANO STRALCIO 1</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>B.M.R. S.r.l. Costruzioni meccaniche - Veggiano (PD)</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02654520283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>B.M.R. S.r.l. Costruzioni meccaniche - Veggiano (PD)</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3912.15</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02868650272</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3403.80</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE AREE VERDI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>IL GIARDINIERE DI TAGLIARO LUCIO</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04254740246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>IL GIARDINIERE DI TAGLIARO LUCIO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <oggetto>INTERVENTO MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>DANIELI GOMME SRL</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04141430241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DANIELI GOMME SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-05-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4989.31</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>POSIZIONAMENTO BARRIERE SICUREZZA PRESSO VIA STAZIONE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>F.LLI CONTE SNC</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00290020288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.LLI CONTE SNC</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1592.10</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO KAIROS SPINEA</oggetto>
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     <ragioneSociale>KAIROS SRL</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02495270270</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KAIROS SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO</oggetto>
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     <ragioneSociale>BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02790980243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>593.99</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>593.99</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA AL CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO BRENTA, PER ESPRESSIONE PARERE ALLA VARIANTE N. 6 AL P.I. E AL PAT PER CONSUMO DEL SUOLO</oggetto>
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     <ragioneSociale>CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>90013790283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>448.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>448.00</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   </partecipanti>
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     <codiceFiscale>02689170245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA VIVAI GUZZO</ragioneSociale>
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   <oggetto>PROTOCOLLO GREEN TOUR VERDE IN MOVIMENTO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>NOORD SOCIETA COOPERATIVA  </ragioneSociale>
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   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02941250249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NOORD SOCIETA COOPERATIVA  </ragioneSociale>
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   <oggetto>PROTOCOLLO GREEN TOUR VERDE IN MOVIMENTO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>ONERI DI SMALTIMENTO VECCHIA CALDAIA EDIFICIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <aggiudicatari>
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     <codiceFiscale>01956070245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ELITE AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE &amp;ldquo;SILVANO CERONI&amp;rdquo; &amp;ndash; SECONDO STRALCIO &amp;ndash; CIG 868034929A &amp;ndash; CUP H52J20000010004.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>B.M.R. S.r.l. Costruzioni meccaniche - Veggiano (PD)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02654520283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>B.M.R. S.r.l. Costruzioni meccaniche - Veggiano (PD)</ragioneSociale>
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   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-07-02</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>SERVIZIO GOLD WINDOWS</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>HOSTING SOLUTIONS GENESYS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02002750483</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>HOSTING SOLUTIONS GENESYS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>158.60</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>S.P. N. 21 &amp;ldquo;GRIMANA&amp;rdquo; - ADEGUAMENTO VIABILISTICO DELL&amp;rsquo;INCROCIO &amp;ldquo;QUATTRO STRADE&amp;rdquo;,</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
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   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>S.P. N. 21 &amp;ldquo;GRIMANA&amp;rdquo; - ADEGUAMENTO VIABILISTICO DELL&amp;rsquo;INCROCIO &amp;ldquo;QUATTRO STRADE&amp;rdquo;,</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>STUDIO FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA PARCO VIA BEDINELLA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03131800249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BENEDINI LUISA ARCHITETTO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3952.19</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>S.P. N. 21 &amp;ldquo;GRIMANA&amp;rdquo; - ADEGUAMENTO VIABILISTICO DELL&amp;rsquo;INCROCIO &amp;ldquo;QUATTRO STRADE&amp;rdquo;,</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3540.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CASELLO BARBANO AGGIORNAMENTO PROGETTO STRALCIO 2</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>BENEDINI LUISA ARCHITETTO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03131800249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BENEDINI LUISA ARCHITETTO</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4821.44</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CASELLO STRALCIO DUE COMPLETAMENTO SISTEMAVA VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>PASUBIO TECNOLOGIA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02373540240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PASUBIO TECNOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>627.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>VICARIOTTO CARLO</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02242180244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>VICARIOTTO CARLO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3977.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>3977.20</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z3232A4A95</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>05256610287</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ORTESCHI GROUP SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05256610287</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ORTESCHI GROUP SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>11689.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>ZE72D5710A</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'E.N.P.A. (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) DI VICENZA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA LA CURA E LA CUSTODIA DI CANI RANDAGI CATTURATI DA PERSONALE DEL SERVIZIO VETERINARIO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GRIS</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02125341004</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ENPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02125341004</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ENPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z0232A9ACA</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO SI SPESA CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE OPERAIO. DITTA SELLA SRL IL RESPONSABILE DI AREA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03797400243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SELLA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03797400243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SELLA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z4532AD316</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA STUDIO LEGALE DI DIRITTO DEL LAVORO MIAZZI CESTER ROSSI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01868170281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MIAZZI CESTER ROSSI</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01868170281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MIAZZI CESTER ROSSI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4826.77</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>4826.77</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z8F32AD758</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE VIA CANTON</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02797780240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02797780240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>17250.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
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     <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA GUZZO GIACOMO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03616690248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA GUZZO GIACOMO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO KAIROS SPINEA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>KAIROS SRL</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
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     <codiceFiscale>02495270270</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>KAIROS SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI APPARECCHI ELETTRICI PRESENTI NEL TERRITORIO E NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2021.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>10300.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA EX-SCUOLA DI BARBANO.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    </partecipante>
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   <aggiudicatari>
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     <codiceFiscale>03443420231</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GLOBAL POWER SERVICES</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3050.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
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   <cig>Z2832B3238</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>MANUTENZIONE SU VEICOLO DOBLO TARGATO CP 186 SY</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>AUTOFFICINA CANTON WATER E STEFANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02664480247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AUTOFFICINA CANTON WATER E STEFANO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>528.40</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-09</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E PREDISPOSIZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI IDRAULICI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DISTRETTO SOTTO LE STELLE ANNO 2021</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE E ASSISTENZA PER LA LAVORAZIONE DI POSA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E AREE VERDI COMUNALI - DITTA: EXCAVATION 2000 S.N.C. - MONTEGALDA (VI).</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
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     <codiceFiscale>02797780240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02797780240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>6100.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>6100.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z7632BCD91</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI CONTROLO PER MANIFESTAZIONE DISTRETTO SOTTO LE STELLE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03040190245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PANTERE SERVIZI VICENZA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03040190245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PANTERE SERVIZI VICENZA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZA432BFD43</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DITTA BMR SRL</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>02654520283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>B.M.R. S.r.l. Costruzioni meccaniche - Veggiano (PD)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02654520283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>B.M.R. S.r.l. Costruzioni meccaniche - Veggiano (PD)</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>8540.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>8540.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZD932C02BD</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO PALCHI ED ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE DISTRETTO SOTTO LE STELLE 2021</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03167090277</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO 5 SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03167090277</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO 5 SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2635.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>2635.20</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZC332C02AD</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO IGENICI MANIFESTAZIONE DISTRETTO SOTTO LE STELLE 2021</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02538750247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SIM SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02538750247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SIM SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2562.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>2562.00</importoSommeLiquidate>
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   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIA AREE E ASPORTOI RIFIUTI MANIFESTAZIONE DISTRETTO SOTTO LE STELLE 2021</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>00857440242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SORARIS SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00857440242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SORARIS SPA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZF432D8D49</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>NOLEGGIO SERVIZI IGENICI MANIFESTAZIONE DISTRETTO SOTTO LE STELLE 2021</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02538750247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SIM SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02538750247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SIM SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>302.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>302.80</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z3132E335F</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>S.P. N. 21 &amp;ldquo;GRIMANA&amp;rdquo; - ADEGUAMENTO VIABILISTICO DELL&amp;rsquo;INCROCIO &amp;ldquo;QUATTRO STRADE&amp;rdquo;,</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>06724610966</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>2i rete gas spa</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>06724610966</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>2i rete gas spa</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2934.27</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZBD332B9C8</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>04722030287</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EGOITALIY SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04722030287</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EGOITALIY SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z263332136</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI GRISIGNASNO DI ZOCCO</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
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     <ragioneSociale>B.M.R. S.r.l. Costruzioni meccaniche - Veggiano (PD)</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02654520283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>B.M.R. S.r.l. Costruzioni meccaniche - Veggiano (PD)</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>7320.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>7320.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZF93342BE7</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CASELLO FERROVIA DI BARBANO STRALCIO 2</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>B.M.R. S.r.l. Costruzioni meccaniche - Veggiano (PD)</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02654520283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>B.M.R. S.r.l. Costruzioni meccaniche - Veggiano (PD)</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2341.68</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI GRISIGNANO DI ZOCCO - DITTA ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. - NOVENTA DI PIAVE (VE).</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02868650272</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>512.40</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>NOLO CASSONE PER RIFIUTI CIMITERIALI E SMALTIMANTO PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>SORARIS SPA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00857440242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SORARIS SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA CLIMATIZZATORE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ORTESCHI GROUP SRL</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05256610287</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ORTESCHI GROUP SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1462.22</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA VIA BERTINATO, VIA DE GASPERI, SP 21 E IL CASELLO AUTOSTRADALE DI GRISIGNANO DI ZOCCO - POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA PRESTATA A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE OPERE - RINNOVO PREMI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZD4337F85C</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN  SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SP 21 E LA SP 23 A GRISIGNANO DI ZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEFINITIVO ESECUTIVO  E COORDINAMENTO SICUREZZA.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>01204580334</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. STEFANO ROSSI MANTOVA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01204580334</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. STEFANO ROSSI MANTOVA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>50752.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z09337EFBA</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE. STUDIO MEDICINA DEL LAVORO ASSOCIATA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>05000240282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO GIACOMO DI MASI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>05000240282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO GIACOMO DI MASI</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1339.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>1339.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z933380B1E</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SP 21 E LA SP 23 A GRISIGNANO DI ZOCCO - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA/AMMINISTRATIVA AL RUP PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE IN</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>STUDIO TECNICO BUSON GEOM. SIMONE </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00409790284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO TECNICO BUSON GEOM. SIMONE </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>8070.30</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI IMPEGNI PROFESSIONALI NELLA CAUSA COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO/SIG. BERNO CARLO.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>MIAZZI CESTER ROSSI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01868170281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MIAZZI CESTER ROSSI</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>50.53</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>50.53</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z5A33926CC</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OPERE PROPEDEUTICHE PRESSP IL PALAZZETTO DELLO SPORT E IL CIMITERO DI GRISIGNANO DI ZOCCO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>CARLAN GEOM. STEFANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02850240249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CARLAN GEOM. STEFANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>10980.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZE63395F29</cig>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE N 7 PI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>02764130247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Ing. Silva Dall'Igna</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02764130247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Ing. Silva Dall'Igna</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>6344.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>6344.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZB13395F95</cig>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03496330238</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RESENTERRA MAURO </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03496330238</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RESENTERRA MAURO </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1268.80</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z033395FBF</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03828750244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NICHELE CHIARA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03828750244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NICHELE CHIARA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1352.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>ZA033B424B</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA GARIBALDI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2346.87</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>2346.87</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>0000000000</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>EFFICENTAMENTO ENERGETICO UFFICIO TECNICO E SCUOLE ELEMENTARI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE</oggetto>
   <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>CRRLRT68M06L840D</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>CRRLRT68M06L840D</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1890.77</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>ZB733B6BCA</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI APPARECCHI ELETTRICI PRESENTI NEL TERRITORIO E NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2021.</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>18115.57</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z0A33B7120</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'E.N.P.A. (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) DI VICENZA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA LA CURA E LA CUSTODIA DI CANI RANDAGI CATTURATI DA PERSONALE DEL SERVIZIO VETERINARIO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GRIS</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02125341004</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ENPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
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   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SP 21 E LA SP 23 A GRISIGNANO DI ZOCCO - AFFIDAMENTO INCARICO VARIANTE URBANISTICA.</oggetto>
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     <codiceFiscale>02764130247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Ing. Silva Dall'Igna</ragioneSociale>
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   <oggetto>S.P. N. 21 &amp;ldquo;GRIMANA&amp;rdquo;: ADEGUAMENTO VIABILISTICO DELL&amp;rsquo;INCROCIO &amp;ldquo;QUATTRO STRADE&amp;rdquo; E REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE INTERCOMUNALE IN ZONA MANCAMENTO&amp;rdquo; -  INCARICO PERIZIA DI VARIANTE.</oggetto>
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   <oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.</oggetto>
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   <oggetto>AFFIDAMENTOFORNITURA MATERIALE FLOREALE PER LA PIANTUMAZIONE SU AREE VERDI - DITTA IL GIARDINIERE DI TAGLIARO LUCIO.</oggetto>
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     <codiceFiscale>04254740246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>IL GIARDINIERE DI TAGLIARO LUCIO</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SP 21 E LA SP 23 A GRISIGNANO DI ZOCCO - DIRITTI ISTRUTTORIA.</oggetto>
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   <oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE</oggetto>
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     <codiceFiscale>01968770246</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA &amp;amp; C. TERZI ZANELLA BENEDETTO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>FORNITURA CLORULO DI CALCIO IN PAGLIETTE</oggetto>
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     <codiceFiscale>00894270248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNICHIMICA SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>686.25</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
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   <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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   <oggetto>OPERE MURARIE PRESSO UFFICIO TECNICO EX DISTRETTO ULSS</oggetto>
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     <codiceFiscale>02850240249</codiceFiscale>
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   <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
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   <oggetto>SERVIZIO SERVIZIO SMTP DEDICATO, 1000 MESSAGGI / GG. - COMUNE.GRISIGNANO.VI.IT E L'ACQUISTO DI UNA CASELLA DI POSTA CERTIFICATA SU PROPRIO DOMINIO;</oggetto>
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     <ragioneSociale>HOSTING SOLUTIONS GENESYS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02002750483</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>HOSTING SOLUTIONS GENESYS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>54.90</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>54.90</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CANONE DEMANIO IDRICO CONSORZION BONIFICA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>90013790283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>10178.71</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
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   <importoSommeLiquidate>10178.71</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DEL PROGETTO &amp;ldquo;GREEN TOUR &amp;ndash; REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL SEDIME DELL&amp;rsquo;EX FERROVIA MILITARE TREVISO-OSTIGLIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>CRRLRT68M06L840D</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DEL PROGETTO &amp;ldquo;GREEN TOUR &amp;ndash; REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL SEDIME DELL&amp;rsquo;EX FERROVIA MILITARE TREVISO-OSTIGLIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>TECNEW</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02486790245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TECNEW</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3650.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>FEDERAZIONE COMUNI CAMPOSAMPIERESE DGRV 342 2021</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>92142960282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2488.12</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z1C3183D96</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>SERVIZIO DI ALLARME PRESSO MAGAZZINO COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>RANGERS</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00864080247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RANGERS</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1342.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z6532B5D22</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CONSORZIO ENERGIA VENETO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO FISSO E CONTRIBUTO ANNUO DEL 10% SUL RISPARMIO NETTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>CONSORZIO ENERGIA VENETO</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03274810237</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CONSORZIO ENERGIA VENETO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>652.00</importoAggiudicazione>
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   <importoSommeLiquidate>652.00</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ASSISTENZA INFORMATICA E ACQUISTO STAMPANTE</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
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   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.</oggetto>
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     <codiceFiscale>05256610287</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ORTESCHI GROUP SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1189.63</importoAggiudicazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>INTEVENTO DI MANUTENZIONE SUI VEICOLI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>OFFICINA 2000</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01390700282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>OFFICINA 2000</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>152.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL VENETO CONTRO IL DECRETO 275/89000400 DEL 08.10.2021 DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DELLA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>AVVOCATO FERRETTO ANTONIO</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>00914910245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AVVOCATO FERRETTO ANTONIO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>5344.56</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>POTATURA ABBATTIMENTO E PIANTUMAZIONE</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>VICARIOTTO CARLO</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>F.LLI BERTI SNC</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02689170245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA VIVAI GUZZO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>22326.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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   <oggetto>MANUTENZIONE PATRIMONIO</oggetto>
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     <ragioneSociale>F.LLI GATTO SNC</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00148720247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.LLI GATTO SNC</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2635.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA FERRAMENTI PLESSO POLO SCOLASTICO</oggetto>
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     <codiceFiscale>02576730242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FERRALL SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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   <oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI</oggetto>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02797780240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC - Via Carbonare, 12 - 36047 - Montegalda (VI) </ragioneSociale>
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   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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   <oggetto>CONVENZIONE COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO - CONSORZIO BONIFICA BRENTA. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEL RIO TESINELLA IN COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO</oggetto>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>90013790283</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>95900.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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   <oggetto>PROGETTO HABITAT</oggetto>
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     <codiceFiscale>04090990245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ADAPLTEV. SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>966.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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   <oggetto>SPARGIMENTO SALE E GHIANINO SU STRADE COMUNALI</oggetto>
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     <codiceFiscale>00808950240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BENEDETTI PIETRO </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>956.48</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
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   <oggetto>COMPLETAMENTO LAVORI A BARBANO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>CRRLRT68M06L840D</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>560.32</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>EFFICENTAMENTO ENERGETICO UTC E SCUOLE ELEMENTARE OPERE DI COMPLETRAMENTO</oggetto>
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     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>EFFICENTAMENTO ENERGETICO UTC E SCUOLE ELEMENTARE OPERE DI COMPLETRAMENTO</oggetto>
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     <codiceFiscale>02850240249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CARLAN GEOM. STEFANO</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
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   <oggetto>EFFICENTAENTO ENERGETICO UTC E SCUOLE PRATICA GSE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>RIZZO STEFANO</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02489940243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZO STEFANO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1102.50</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER AREA AFFARI GENERALI</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>SITIA SRL</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>03008870242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SITIA SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>EFFICENTAENTO ENERGETICO UTC E SCUOLE ARREDO</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03008870242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SITIA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03008870242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>SITIA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
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   <importoAggiudicazione>6989.66</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
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   <cig>ZA63476318</cig>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO SPESA PER PROTOCOLLO D'INTESA GREEN TOUR VERDE IN MOVIMENTO TERRE D'INCONTRO &amp;ndash; PROGETTO &amp;ldquo;A SCUOLA IN BICI 2021&amp;rdquo;</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>AGENDA1 CONSULTING</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>AGENDA1 CONSULTING</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>5002.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE</oggetto>
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     <ragioneSociale>MIAZZI CESTER ROSSI</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01868170281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MIAZZI CESTER ROSSI</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2918.24</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CASELLO FERROVIARIO DI BARBANO - STRALCIO 1 - INIZIATIVA COMUNI CICLABILI.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>FIAB ONLUS</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>11543050154</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FIAB ONLUS</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO SPESA PER  PROTOCOLLO D'INTESA GREEN TOUR VERDE IN MOVIMENTO TERRE D'INCONTRO.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA TEATRO</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03010160244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA TEATRO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SFALCIO CIGLI STRADALI E SCARPATE STRADALI. IMPRESA BENEDETTI PIETRO E ANGELO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>BENEDETTI PIETRO </ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>00808950240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BENEDETTI PIETRO </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03136360272</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNILIFT SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4088.22</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <importoAggiudicazione>579.50</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO  PER DEFINIRE LE POTENZIALIT&amp;Agrave; TRASPORTISTICHE, SOCIALI ED ECONOMICHE DELLA &amp;quot;SUPERCICLABILE PADOVA &amp;ndash; VICENZA&amp;rdquo;.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>03314880281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AGENDA1 CONSULTING</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>24217.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-07-12</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA VIA BERTINATO, VIA DE GASPERI, SP 21 E CASELLO AUTOSTRADALE DI GRISIGNANO DI ZOCCO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
    </partecipante>
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     <codiceFiscale>CRRLRT68M06L840D</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>DIPENDENTI COMUNALI</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2740.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.).</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>PESCAROLLO ROBERTO</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
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     <codiceFiscale>02243720261</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PESCAROLLO ROBERTO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>20173.92</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICOE MANUTENZIONE DELLA RETE INFORMATICA DELL'ENTE.</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
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     <codiceFiscale>05084500288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EUGANEA INNOVAZIONE SRL</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>3780.78</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z6132BA3A1</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>L'INCARICO PROFESSIONALE DI SERVIZIO PER ISTRUIRE LE PRATICHE AUTORIZZATIVE PRESSO GLI ENTI COMPETENTI RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE DISTRETTO SOTTO LE STELLE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>SCHMHL65H04G224J</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. MICHELE SCHIAVO</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>SCHMHL65H04G224J</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. MICHELE SCHIAVO</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4060.16</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-09</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEL TOTEM/LANDMARK DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO:&amp;quot;LA STATALI DELLO STREET COMMERCE&amp;quot;</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
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     <ragioneSociale>MARCOLONGO PUBBLICITA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01557590286</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MARCOLONGO PUBBLICITA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE AREA VERDE SITA TRA VIA CELOTTO  E SR11</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
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     <ragioneSociale>AZIENDA VIVAI GUZZO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02689170245</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AZIENDA VIVAI GUZZO</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1063.20</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <cig>Z3733258E0</cig>
   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO SOFTWARE PROGETTO CLOUD INFRASTRUTTURE INFORMATICA (AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO, DEMOGRAFICI, AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ATTIVITA PRODUTTIVE)</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>15860.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>15860.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z84336BE9E</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PORTE ANTINCENDIO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>00722600285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00722600285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BERGAMASCHI ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA PADOVA SRL</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>2724.66</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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  <lotto>
   <cig>Z4033502C4</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO SPESA PER PROTOCOLLO D'INTESA GREEN TOUR VERDE IN MOVIMENTO TERRE D'INCONTRO - 2021</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
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     <codiceFiscale>03177110248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Samuele Schiavo film maker</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03177110248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Samuele Schiavo film maker</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>9261.02</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z93337F29B</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA SP 21 E LA SP 23 A GRISIGNANO DI ZOCCO - AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE INDAGINE GEOGNOSTICA E AMBIENTALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>INGEO SISTESI</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04088700242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>INGEO SISTESI</ragioneSociale>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE</oggetto>
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     <codiceFiscale>02559500232</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>EL. MED. GARDA SRL</ragioneSociale>
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   <oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE BACHECA ANNUNCI FUNEBRI DANNEGGIATA A SEGUITO SINISTRO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>04516330281</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>Sabet Srl</ragioneSociale>
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   <oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE BACHECA ANNUNCI FUNEBRI DANNEGGIATA A SEGUITO SINISTRO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>R2 di Maniero Roberto</ragioneSociale>
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   <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL  VEICOLO COMUNALE BREMACH  AFFIDAMENTO OFFICINA 2000 SNC</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>OFFICINA 2000</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO - ANNO 2021, ALLA SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>80027060245</codiceFiscale>
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   <tempiCompletamento>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO PAGAMENTO PRATICA 7578669 - 13749744 4</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ITALIANA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASFALTATURA STRADE COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02157270279</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TREVISAN SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>15749.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE &amp;quot;TE RANGITO O FETO DA SOLO&amp;quot;</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>LANFRANCO FOSSA ATTORE</ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>LANFRANCO FOSSA ATTORE</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>CEDOLE LIBRARIE 2021 NONSOLOCARTA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>04036320242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NONSOLOCARTA DI ALESSANDRO GRASSO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>5453.06</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>CEDOLE LIBRARIE 2021 TIZIANO PICCOLO MESTRINO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>PICCOLO TIZIANO CARTOLERIA</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>03831500289</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PICCOLO TIZIANO CARTOLERIA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>54.60</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>54.60</importoSommeLiquidate>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CEDOLE LIBRARIE 2021 MACULAN</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>01754050241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MACULAN VIA FABIANI 51      36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01754050241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MACULAN VIA FABIANI 51      36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>329.55</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>329.55</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CEDOLE LIBRARIE 2021 PUNTO TORRI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
     <codiceFiscale>04066620248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BONORA WILMA CARTOLERIA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>04066620248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BONORA WILMA CARTOLERIA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>81.43</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>81.43</importoSommeLiquidate>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>CEDOLE LIBRARIE 2021 CARTOLERIA LA TECNICA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <partecipante>
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     <ragioneSociale>LA TECNICA CARTOLERIA PERAZZOLO CLAUDIO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01663400248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LA TECNICA CARTOLERIA PERAZZOLO CLAUDIO</ragioneSociale>
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   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>145.41</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>145.41</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z9733D2242</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CEDOLE LIBRARIE 2021 MARINELLO STEFANIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02652310240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MARINELLO STEFANIA CARTOLERIA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02652310240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MARINELLO STEFANIA CARTOLERIA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>73.08</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>73.08</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z8133DAC75</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI PER PARCHEGGI DISABILI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>PM SAS di Maurizio Viscardi </ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02553390960</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PM SAS di Maurizio Viscardi </ragioneSociale>
    </partecipante>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02553390960</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PM SAS di Maurizio Viscardi </ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02553390960</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PM SAS di Maurizio Viscardi </ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>119.56</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>119.56</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z6033E125B</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CEDOLE LIBRARIE 2021 BERTONCELLO SONIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>03993440241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BERTONCELLO SONIA CARTOLERIA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03993440241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BERTONCELLO SONIA CARTOLERIA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>332.33</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>332.33</importoSommeLiquidate>
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   <cig>Z3F342D211</cig>
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    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
   <partecipanti>
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     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>MYO S.P.A. VIA SANTARCANGIOLESE 6 - 47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>FORNITURA SET RACCOGLITORI REGISTRI DI STATO CIVILE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL STAMPATI</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-12-03</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIBAC PER L'ACQUISTO DI LIBRI DA PARTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - L'ACCHIAPPASTELLE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>LIBRERIA L\'ACCHIAPPASTELLE SNC</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>04107870240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LIBRERIA L\'ACCHIAPPASTELLE SNC</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1534.14</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIBAC PER L'ACQUISTO DI LIBRI DA PARTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CARTOLIBRERIA EUROPA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <importoAggiudicazione>1541.50</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO MIBAC PER L'ACQUISTO DI LIBRI DA PARTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIBRERIA G.TRAVERSO S.A.S.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>LIBRERIA TRAVERSO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>1532.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <oggetto>PIANO RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE FIERA DEL SOCO - STUDIO ADACTA - SGREVA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02966540243</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ADACTA STUDIO CONSULENZA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4150.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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   <oggetto>FORNITURA BUONI SPESA DET. 111 2021 IPERLANDO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>01782190282</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>F.LLI LANDO SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>FORNITURA BUONI SPESA DET. 111 2021 PRIX</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>PRIX QUALITY SPA</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03195090240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PRIX QUALITY SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ADESIONE AL PROGETTO &amp;quot;UNIUCO PER L'IMPRESA &amp;quot; 2021</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03052880261</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-12-21</dataInizio>
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   <cig>Z7233C1B53</cig>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>CEDOLE LIBRARIE 2021 PICCOLO ARMANDO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>PICCOLO ARMANDO CARTOLERIA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00148840242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PICCOLO ARMANDO CARTOLERIA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>468.46</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>468.46</importoSommeLiquidate>
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   <cig>ZD61CFC4CB</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZO MENSA CNVENZIONATO DA PARTE DI RISTORANTI E RIMBORSO A DIPENDENTI E SEGRETARIO COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>BAR NEGRIZZOLO VIA VITT. VENETO 36   GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03148890241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BAR NEGRIZZOLO VIA VITT. VENETO 36   GRISIGNANO DI ZOCCO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2107-12-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>7645540333</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS BENI</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>13645.39</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>7645609C21</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>26982.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA TUTELA LEGALE</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>8775.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
   </tempiCompletamento>
   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>7645627AFC</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>5817.50</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <cig>7645631E48</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA KASKO</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>4062.50</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
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   <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA R.C.A. L.M.</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
   <partecipanti>
    <partecipante>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02211640244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DI BELLUSCIO S.A.S. - PIAZZALE DE GASPERI 13- 36100 VICENZA</ragioneSociale>
    </aggiudicatario>
   </aggiudicatari>
   <importoAggiudicazione>14121.77</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA R.C. PATRIMONIALE</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED- VIA DELLA CHIUSA  2 - 20123 MILANO</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
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   <oggetto>SERVIZIO TENUTA REGISTRI CONTABILITA' AI FINI IVA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02523600209</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PUBLIKA STP SRL VIA MARCONI 9A 46019 VIADANA ( MN )</ragioneSociale>
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   <oggetto>SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E STIPENDI TRIENNIO 2019/2021</oggetto>
   <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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    <denominazione>AREA AMM.VO/CONTABILE</denominazione>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA TRIENNIO 2019/2021</oggetto>
   <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
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   <oggetto>CANONE NOLEGGIO TRIENNALE AFFRANCATRICE - AFFIDAMENTO A NEOPOST</oggetto>
   <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STADIO COMUNALE</oggetto>
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   <oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA</oggetto>
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   <oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AFFARI GENERALI</oggetto>
   <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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   <oggetto>FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO PAWEB</oggetto>
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   <oggetto>NOLEGGIO TRIMESTRALE FOTOCOPIATORE</oggetto>
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     <codiceFiscale>01627680240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>COPYMAC SAS VIA LAGO MAGGIORE 2    36077 ALTAVILLA VICENTINA</ragioneSociale>
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   <oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICIO PERSONALE</oggetto>
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   <oggetto>ABBONAMENTO TELEMATICO TRIENNALE A LEGGI D'ITALIA</oggetto>
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     <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA -VIA DEI MISSAGLIA, 97 - 20110 MILANO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2928.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLIA APPARECCHI ELETTRICI ANNO 2019-2022</oggetto>
   <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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     <ragioneSociale>F.lli CAROLLO S.r.l.</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>04436100285</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TONIN GASTONE SRL</ragioneSociale>
    </partecipante>
   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>23013.32</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
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   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASSITECA SPA VIA FRANCIA 4 37135 VERONA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>4265.42</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>CONVENZIONE PRATICHE SOCIALI CON I CAF</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ACLI SERVICE VICENZA SRL</ragioneSociale>
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   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>00931370241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ACLI SERVICE VICENZA SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2989.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
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   <cig>Z4A2EB05D3</cig>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI PROGRAMMA SOERIMENTALE DI MOBILITA SOSTINIBILE B.M. 82/2017 - SECONDO STRALCIO - INSTALLAZIONE SISTEMA MONITORAZZIO STAZIONI DI RICARICA E-BIKE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>PASUBIO TECNOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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   </partecipanti>
   <aggiudicatari>
    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>02373540240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>PASUBIO TECNOLOGIA SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>6096.34</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>FORNITURA VESTIARIO PERSONALE TECNICO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>ZAMPIERI SNC TORRI DI QUARTESOLO</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>03522170244</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ZAMPIERI SNC TORRI DI QUARTESOLO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2021-01-09</dataInizio>
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   <strutturaProponente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TINTEGGIATURA SEDE COMUNALE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>B.S. COLOR DI BROTTO STEFANO</ragioneSociale>
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   <oggetto>NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE</oggetto>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARTUCCIA AFFRANCATRICE POSTALE</oggetto>
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     <codiceFiscale>12535770155</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>NEOPOST SRL   VIA SIRTORI 34     20017 RHO</ragioneSociale>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PREDISPOSIZIONE ATTI PER IL PIANO DEL COMMERCIO SECONDA FASE</oggetto>
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     <ragioneSociale>MEDA FLAVIANO</ragioneSociale>
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   <oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA&amp;rsquo; NOVIA SRL PER LO SVOLGIMENTO DI UN INTERVENTO FORMATIVO</oggetto>
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   <oggetto>MISURE DI SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA&amp;rsquo; ECONOMICHE - SECONDA TRANCHE</oggetto>
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     <ragioneSociale>ALI\' SPA</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>MISURE DI SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA&amp;rsquo; ECONOMICHE - SECONDA TRANCHE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>PRIX QUALITY SPA</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA AFFARI GENERALI</denominazione>
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   <oggetto>MISURE DI SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA&amp;rsquo; ECONOMICHE - SECONDA TRANCHE</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>02198150241</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>FARMACIA CAVOLI DR.SSA PIETRA</ragioneSociale>
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   <oggetto>LAVORI SISTEMAZIONE INTERSEZIONE SP 21 VIA STAZIONE SCARMINA REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE - DIREZIONE LAVORI</oggetto>
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     <codiceFiscale>01204580334</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ING. STEFANO ROSSI MANTOVA</ragioneSociale>
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   <oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE -2020-2021-2022</oggetto>
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     <codiceFiscale>05256610287</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ORTESCHI GROUP SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>20422.80</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
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   <oggetto>INCARICO ASSISTENTE RUP GREEN TOUR REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SEDIME EX FERROVIA TREVISO OSTIGLIA</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>STUDIO CAVALLIN ASSOCIATI</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>02645460284</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>STUDIO CAVALLIN ASSOCIATI</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3172.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO DI LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRALE TERMICA EXC SCUOLA ELEMENTARE BARBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>01875400242</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TERMOTECNICA DI SEGATO MARIO</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>3795.00</importoAggiudicazione>
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   <oggetto>ABBATTIMENTO PALESTRINA PIAZZA EUROPA UNITA</oggetto>
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     <ragioneSociale>TREVISAN ROBERTO E GIANCARLO SRL</ragioneSociale>
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    <aggiudicatario>
     <codiceFiscale>01331410249</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>TREVISAN ROBERTO E GIANCARLO SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>10370.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
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   <oggetto>STADIO COMUNALE CERONI - FORNITURA MATERIALE DA INTASO PER MANUTENZIONE TAPPETO IN ERBA SINTETICA.</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>01640880165</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ITALGREEN SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>ITINERARI CICLOTURISTITICI PALLADIANI PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILECASA SCUOLA E CASA LAVORO</oggetto>
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     <identificativoFiscaleEstero>DE292392848</identificativoFiscaleEstero>
     <ragioneSociale>GREENSPIDER GMBH</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2604.70</importoAggiudicazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI PROGRAMMA SPERIMENTALR NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE CASA - SCUOLA E CASA LAVORO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>03873430247</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ASKOLL EVA SPA</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
   </strutturaProponente>
   <oggetto>ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA SOSTENIBILE CASA- SCUOLAE CASA LAVORO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>01962570220</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LOGGISS SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2013.00</importoAggiudicazione>
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   <cig>ZF92FC4FC4</cig>
   <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>00564140242</codiceFiscaleProp>
    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI - PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA SOSTENIBILE CASA- SCUOLAE CASA LAVORO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>LOGGISS SRL</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>01962570220</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>LOGGISS SRL</ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>2013.00</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI STABILI COMUNALI</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>00931710248</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>RIZZATTO IMPIANTI SRL </ragioneSociale>
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    <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>LAVORI DI EFFICENTAMEENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE SILVANO CERONI AFFIDAMENTO A CAPPOTTO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <ragioneSociale>GSE SRL</ragioneSociale>
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     <codiceFiscale>04114620265</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>GSE SRL</ragioneSociale>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>SFALCIO DEI CIGLI STRADALI ED ALCUNE AREEE VERDI COMUNALI DISSESTATE PIAR TRATTO POIANA DI GRANFION</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <denominazione>AREA TECNICA</denominazione>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SFALCIO CIGLI STRADALI E SCARPATE 2020</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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     <codiceFiscale>00808950240</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>BENEDETTI PIETRO </ragioneSociale>
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   <importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
   <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
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   <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RESPONSABILE DEL SEVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DITTA ESSERIESSE</oggetto>
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     <codiceFiscale>02297010288</codiceFiscale>
     <ragioneSociale>ESSETIESSE SRL</ragioneSociale>
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    <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
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   <oggetto>AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO CENTRALE TERMICA EX SCUOLA BARBANO</oggetto>
   <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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   <oggetto>EFFICENTAMENTO ENERGETICO UTC E SCUOLA ELEMENTARE PERIZIA DI VARIANTE</oggetto>
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</legge190:pubblicazione>
